国企审计监督与巡视巡察专题培训专题

国企审计监督与巡视巡察专题培训

专题简介

/TOPIC INTRODUCTION

      当前国企全面从严治党、国资常态化监管、审计巡视常态化督查已进入常态化、精细化、从严化新阶段。国资委持续深化国企内部审计监督、专项审计、经济责任审计、合规风控体系建设,同时中央及地方巡视巡察对国企党建、财务收支、投融资、招投标、物资采购、三重一大决策、作风建设、廉洁风险等领域督查力度持续加大,追责问责、整改闭环、追责容错、以案促改成为国企管理核心重点。现阶段多数国企存在审计监督体系不完善、内部审计流于形式、巡视巡察问题识别不准、整改敷衍、长效机制缺失、同类问题反复复发、风控与审计巡视脱节等突出问题,极易引发国资流失、履职问责、党纪政务处分等风险。
      国企审计监督与巡视巡察专题培训紧扣国企审计监督体系建设+全品类审计实操+巡视巡察全流程应对+问题整改闭环+追责风险防控五大核心,以最新国资监管政策、巡视工作条例、国企审计准则为依据,结合海量央企、省属国企典型案例、巡视巡察反馈问题、审计整改失败案例,通过政策解读、实操授课、案例复盘、沙盘模拟、文书撰写、标杆参访、成果落地等多元化教学模式,全方位提升国企审计、纪检、风控、财务及管理层的监督履职能力、问题排查能力、巡视应对能力与整改落地能力,帮助企业构建“事前预防、事中监督、事后整改、长效管控”的一体化监督体系,筑牢国企合规经营与廉洁从业底线。

二、国企审计监督与巡视巡察专题培训目标

(一)政策认知目标

      系统掌握最新《中国共产党巡视工作条例》《国有企业领导人员经济责任审计规定》《国企内部审计工作规定》及国资委巡视巡察、专项审计、督查整改最新政策,精准厘清国企审计、巡视巡察的监管边界、检查重点、追责标准,彻底吃透政策红线与合规底线。

(二)实操能力目标

      熟练掌握国企内部常规审计、专项审计、经济责任审计、离任审计、投融资审计、采购招投标审计全流程实操技巧,精准识别财务、业务、管理、党建、廉洁五大领域高频风险问题;全面掌握巡视巡察迎检筹备、资料梳理、谈话应对、问题举证、现场配合等实战方法。

(三)整改落地目标

      攻克国企巡视审计整改难点,掌握问题台账建立、原因剖析、整改方案撰写、佐证资料归集、销号管理、长效机制建设全套方法,彻底解决“整改走过场、纸面整改、虚假整改、屡改屡犯”等核心问题,实现整改工作闭环落地。

(四)体系建设目标

      帮助参训学员搭建本企业审计监督、内部自查、风险预警、巡视常态化防控体系,完善内部审计制度、巡察工作机制、合规管控流程,形成可直接落地的制度文件与工作清单,提升企业常态化风险防控能力。

(五)履职风控目标

      明确国企管理人员、审计人员、纪检人员履职责任与容错边界,掌握失职追责、履职免责判定标准,规避履职风险,提升全员合规履职、廉洁从业、规范管理的综合素养。

三、国企审计监督与巡视巡察专题培训对象

1. 国企集团及下属子公司:党委书记、董事长、总经理、分管纪检审计副总经理、总会计师、财务总监等高层管理人员;
2. 纪检巡察条线:纪检监察室、巡察办、党风廉政建设工作负责人及骨干工作人员;
3. 审计监督条线:内部审计部、风控合规部、督查室负责人、审计专员、专项审计工作人员;
4. 核心业务条线:财务部、投融资部、招标采购部、工程管理部、物资设备部、综合管理部负责人及业务骨干;
5. 负责国企党建、内控管理、制度建设、问题整改落实的相关工作人员。

四、培训部分课程安排

国企巡视审计顶层政策与监管体系总览

1. 新时代国企全面从严治党与国资监督体系改革核心要求
2. 巡视工作条例、国企内部审计新规、经济责任审计最新政策解读
3. 国资委年度督查、专项整治、审计全覆盖工作部署与检查重点
4. 国企巡视巡察、审计监督、纪检监察、内控监督协同监管逻辑
5. 近年国企巡视审计典型通报问题、追责案例与警示分析

国企内部审计体系搭建与常态化自查机制

1. 国企内部审计职能定位、组织架构、岗位职责与工作边界
2. 内部审计年度计划制定、审计方案编制、审计流程标准化搭建
3. 审计取证、工作底稿撰写、审计报告编制、问题定性标准
4. 国企常态化自查、季度排查、专项排查工作机制搭建
实操作业:梳理本企业内部审计工作现存短板与优化方向

国企经济责任审计与离任审计实操要点

1. 国企领导人员经济责任审计范围、评价指标、责任划分标准
2. 任职期间履职成效、重大决策、经营绩效、廉洁自律核查要点
3. 离任审计交接、遗留问题梳理、任期风险隐患排查方法
4. 经济责任审计问题定性、追责问责与容错纠错实务应用

国企财务审计、资金审计与税务审计风险排查

1. 国企财务收支、账务处理、费用报销高频违规问题排查
2. 资金管控、公款使用、往来款、备用金、小金库专项审计
3. 国有资产核算、固定资产管理、资产处置审计核查要点
4. 金税四期背景下国企税务合规审计与涉税风险识别

国企投融资、对外担保、关联交易专项审计

1. 国企股权投资、项目投资、融资业务审计核心核查维度
2. 三重一大决策执行不到位、盲目投资、低效投资问题识别
3. 违规担保、隐性债务、关联交易利益输送审计排查技巧
4. 投后管理缺失、国有资产流失专项审计取证方法

国企招投标、工程建设、采购物资专项审计

1. 工程立项、招投标、合同管理、工程结算全流程审计要点
2. 物资采购、服务采购、供应商管理围标串标问题排查
3. 虚增工程量、高估冒算、违规分包转包审计核查方法
4. 国企采购、工程领域廉洁风险防控与审计监督机制

国企内控审计与管理制度合规性审计

1. 国企内部控制体系建设缺陷识别与审计整改方向
2. 企业制度修订、流程执行、权责划分合规性审计
3. 国企薪酬福利、考勤绩效、履职待遇、业务支出专项审计
阶段小结:小组研讨,输出《企业内部审计自查优化清单》

国企巡视巡察工作流程与监督检查核心重点

1. 中央、省、市三级巡视巡察工作机制、巡查流程与工作方式
2. 巡视巡察重点关注的六大板块:党建、决策、财务、业务、作风、廉洁
3. 常规巡视、专项巡视、机动巡视、回头看的督查侧重点差异
4. 巡视巡察问题线索发现、移交、处置全流程解析

巡视巡察迎检筹备、资料梳理与现场应对实务

1. 迎检前期自查自纠、问题提前整改、风险隐患排查方法
2. 党建资料、经营资料、财务资料、决策资料规范化整理
3. 巡视谈话应对技巧、应答规范、禁忌事项与风险规避
4. 现场核查、实地走访、台账抽查的配合要点与风险防控

巡视巡察问题定性、反馈解读与问题台账搭建

1. 巡视反馈问题分类梳理:政治问题、管理问题、业务问题、廉洁问题
2. 问题根源深度剖析:思想根源、制度根源、管理根源排查方法
3. 巡视问题台账、责任台账、时限台账标准化搭建模板
4. 共性问题、个性问题、重点难点问题分级处置策略

巡视审计整改方案撰写、佐证归集与销号管理

1. 整改报告、阶段性整改小结、专项整改材料撰写规范
2. 整改佐证资料收集、整理、归档标准化流程
3. 问题整改销号、复核验收、公示报备实操流程
4. 杜绝纸面整改、虚假整改、拖延整改的实操策略

巡视审计长效机制建设与以案促改、以案促治

1. 针对高频问题、共性问题的制度漏洞补齐方法
2. 建立“自查—督查—整改—复核—长效管控”闭环机制
3. 国企警示教育、风险预警、常态化监督落地方法
沙盘演练:模拟国企巡视巡察迎检+问题整改全流程实战演练

标杆国企监督体系实地参访学习

1. 标杆国企内部审计、巡察监督、内控风控体系现场观摩
2. 优秀企业巡视迎检、问题整改、长效机制建设经验分享
3. 审计巡察数字化监督平台、台账管理系统实操展示
4. 同业交流答疑,对标本企业短板梳理优化方向

国企巡视审计重大典型案例深度复盘

1. 国企党建弱化、三重一大决策不规范典型追责案例复盘
2. 财务造假、资金挪用、国资流失审计巡视问责案例解析
3. 工程招投标、采购领域违规违纪典型案例深度剖析
4. 整改不力、虚假整改被二次追责典型案例警示教学

成果打磨、汇报复盘、结业总结

1. 各小组研修成果汇报,展示审计优化方案、风控清单、整改机制
2. 授课导师一对一点评,优化完善落地成果文档
3. 全程课程知识点串联复盘,梳理岗位核心履职要点
4. 课后落地工作部署、常态化学习指导、结业证书颁发

五、培训师资

      国资巡视巡察顶层政策专家:资深省委巡视组、国资委巡察办退休领导,长期从事国企专项巡视、常规巡察、督查整改工作,深度参与国企巡视政策制定、问题定性、线索核查与追责工作,精通巡视巡察检查重点、反馈标准、整改要求,擅长权威政策解读与典型案例深度剖析。
 
      国资审计监管资深专家:原国资委审计监管部门处级干部,长期负责国企年度审计、专项审计、经济责任审计监管工作,熟悉国企各类审计问题认定、合规边界、追责尺度,擅长从监管视角讲解审计自查、风险规避、问题整改核心要点。
 
      大型央企审计实战高管:头部央企审计部总经理,拥有20余年国企内部审计、专项督查、内控体系建设实战经验,主导过数百项国企审计项目,精通财务、工程、投融资、采购全领域审计实操,擅长落地性强的实操教学与问题答疑。
 
      国企纪检监察合规专家:大型国企专职纪检监察负责人、高级合规师,长期从事国企廉洁风险防控、问题线索处置、违纪违规追责、容错纠错工作,精通巡视巡察线索处置、执纪问责、警示教育落地工作,实战案例丰富。
 
      国企内控整改落地顾问:资深国企管理咨询顾问,专注国企巡视审计整改、内控体系搭建、制度优化落地工作,服务过百家省市属国企,擅长整改材料撰写、长效机制建设、落地方案打磨实操指导。
配套保障:专属班主任+教学助教,全程负责教学组织、作业辅导、成果打磨、参访对接、学员交流服务。

六、培训总结

      国企审计监督与巡视巡察专题培训紧密贴合当前国企从严监管、全面风控、整改闭环的核心工作要求,摒弃传统理论化、通用化培训模式,聚焦国企专属场景、监管最新政策、实战落地能力、问题闭环解决四大核心,精准破解国企普遍存在的“不会自查、不会迎检、不会整改、不懂风控、屡查屡犯”五大痛点。课程覆盖国企审计全品类实操、巡视巡察全流程应对、问题整改全闭环落地、长效监督体系全维度搭建,通过政策精讲、案例复盘、沙盘模拟、标杆对标、成果输出的立体化教学模式,帮助参训学员从“被动迎检”转变为“主动防控”。

教学教务

/TEACHING AND ACADEMIC AFFAIRS

培训方式:课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学

教学服务:配备1-2名专职班主任,培训期间,学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方,保证学习效果。

质保跟踪:委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜;班主任与班委共同负责培训班日常管理,严肃培训纪律;
培训结束后,对整体的培训效果进行问卷调查和评估。

培训服务:为培训班往返程提供接送服务(机场、高铁站);为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌);
为学员提供集体照1张,作为学习的纪念。

办学条件

/CONDITIONS OF RUNNING SCHOOLS

上课地点:复旦大学邯郸校区

教室安排:复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼,可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。

食宿安排:复旦大学食堂(旦苑餐厅),可以选择桌餐也可以自助餐;住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆(复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆),也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。

汇款信息

/REMITTANCE INFORMATION

户 名:复旦大学

开户行:中国农业银行上海五角场支行

账 号:033267-08017003441

联系方式

/CONTACT INFORMATION

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区,中心拥有一支高素质的专业化工作团队,汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系,聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善,受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。

委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。

我们的愿景:建设世界一流,具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。


全国干部教育培训复旦大学基地

复旦大学国际金融学院干部教育培训中心

地址:复旦大学邯郸校区(上海市杨浦区邯郸路220号)

电话:18816916689戴老师

邮箱:daiwenjun@fudan.edu.cn


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